Base de conhecimento   /   Horr Industria   /   Faturamento

Remessa bancária

Publicado em 20/02/2026 16:27

Caso a impressão dos boletos for realizada pelo cedente, será necessário acessar o Menu: Faturamento > Impressões > Impressão Bloquetos Laser.

Informar o tipo de duplicata e a conta remessa, pressionar F8 e realizar a impressão.

Figura 1 – Impressão de boleto.

 

Para gerar remessa, acessar o Menu: Financeiro > Remessa Bancária > Processo de Envio.

Confirmar os dados que será gerada a remessa, como: empresa, banco, tipo de duplicata e conta remessa. No filtro “localizar”, deverá estar a opção “títulos não remetidos”, pressionar F8, selecionar os títulos, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “gerar remessa”, confirmar geração de remessa, informar se será carteira descontada.

Figura 2 – Geração de remessa bancária.

 

Ao gerar remessa, o sistema informa automático a numeração da remessa, será necessário informar no campo “localizar” a opção “remessa bancária”, pressionar F8, selecionar todos os títulos, clicar com o botão direito, selecionar opção “enviar remessa” e salvar no local desejado o arquivo remessa.

Figura 3 – Envio de remessa bancária.

 

O procedimento a seguir, será enviar o arquivo remessa, através do aplicativo Gerenciador Financeiro do banco, e os retornos serão disponibilizados pelo mesmo aplicativo.

 

Quando receber o arquivo retorno do banco, acessar o Menu: Financeiro > Remessa Bancária > Processo de Retorno.

Informar o banco e localizar o arquivo de retorno, pressionar o botão “importar” e após “processar”. Ao realizar o processamento, o sistema realiza o comando recebido pelo banco.

Figura 4 – Processamento de arquivo retorno.